Control interno aplicado a los procesos del área de compras de una entidad financiera de la ciudad de Córdoba para el año 2017.

Fecha

2018

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Resumen

En este trabajo final de grado se pretende evaluar el diseño y la aplicación de normas de control interno aplicados al proceso de compras de una entidad financiera de la Ciudad de Córdoba, Tarjeta Luna S.A., cuya principal actividad es la prestación de servicios financieros orientados al consumo. La empresa se encuentra en proceso de expansión, por lo que necesita contar con procesos robustos que puedan acompañar el crecimiento mejorando la eficiencia y efectividad en las compras. En base a esto, se pretende implementar la centralización de las mismas a través de una reestructuración del control interno por medio de la aplicación del método COSO ERM. El empleo de tales herramientas pretende entregar a la empresa un proceso funcional que acompañe la expansión y brinde seguridad razonable de sus operaciones.

Descripción

Palabras clave

Control Interno, Control de gestión

Citación