Control interno aplicado a los procesos del área de compras de una entidad financiera de la ciudad de Córdoba para el año 2017.

dc.contributor.advisorGonzález
dc.contributor.advisorTorres
dc.contributor.authorOliva, Javier Alberto
dc.date.accessioned2019-05-06T22:35:55Z
dc.date.available2019-05-06T22:35:55Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractEn este trabajo final de grado se pretende evaluar el diseño y la aplicación de normas de control interno aplicados al proceso de compras de una entidad financiera de la Ciudad de Córdoba, Tarjeta Luna S.A., cuya principal actividad es la prestación de servicios financieros orientados al consumo. La empresa se encuentra en proceso de expansión, por lo que necesita contar con procesos robustos que puedan acompañar el crecimiento mejorando la eficiencia y efectividad en las compras. En base a esto, se pretende implementar la centralización de las mismas a través de una reestructuración del control interno por medio de la aplicación del método COSO ERM. El empleo de tales herramientas pretende entregar a la empresa un proceso funcional que acompañe la expansión y brinde seguridad razonable de sus operaciones.es
dc.identifier.urihttps://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/15239
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectControl Internoes
dc.subjectControl de gestiónes
dc.titleControl interno aplicado a los procesos del área de compras de una entidad financiera de la ciudad de Córdoba para el año 2017.es
dc.typebachelorThesises
ep.inventario006492

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